一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************830
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2025年4月21日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天能 电瓶 1 450.0 天能72V20AH 验收通过 2 沉弗 1500ml 一次性饭盒 1500ml圆形透明180套(整箱) 1 265.0 沉弗1500ml 验收通过 3 晨光 A3 70g 晨光 打印纸复印纸70g1*4包 2 350.0 晨光/M&GA3 70g 验收通过 4 白象 汤好喝老母鸡汤面 方便面1*12 8 552.0 白象汤好喝老母鸡汤面 验收通过 5 五月花 A182200 卫生间专用擦手纸 2 360.0 五月花/MAY FLOWERA182200 验收通过 6 施美乐 4275 大水瓶 2 60.0 施美乐/SIMELO4275 验收通过 7 齐心 晶纯·高速王A4 70g 打印/复印纸1*8 2 350.0 齐心/Comix晶纯·高速王A4 70g 验收通过 8 盼盼 面包1*12 2 180.0 盼盼930g 验收通过 9 OEMG 茶叶 2 600.0 OEMG305174 验收通过 10 心相印 ZB010 心相印 大盘纸 ZB010 2 380.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 11 晨光 AYZ97524 印油/印泥/印台 1 6.0 晨光/M&GAYZ97524 验收通过 12 百乐 中性笔 签字笔010 10 300.0 百乐/PILOT中性笔 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 徐燕
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